Transparencia Activa Cerro Navia

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Fecha de actualización: 31/08/2018
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Auditorias Internas :: 2016 - Diciembre


Auditorias Operativas Entidad que efectuó la auditoría M a t e r i a Periodo auditado Enlace al informe final de auditoría
1 COTIZACIONES FUNCIONARIOS MUNICIPALES
2 Informe Auditoría, N° 37/2016 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Tercer Trimestre año 2016 Ver Enlace
3 Informe Auditoría N° 27/2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Segundo Semestre año 2016 Ver Enlace
4 Informe Auditoría N° 11/2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Primer Semestre año 2016 Ver Enlace
5 Informe Auditoría N° 8/2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Cuarto Trimestre 2015 Ver Enlace
6 COTIZACIONES PERSONAL CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CERRO NAVIA
7 Informe Auditoría N° 21 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Administración Central Cuarto Trimestre 2014 Ver Enlace
8 Informe Auditoría N° 20 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Administración Central Tercer Trimestro año 2014 Ver Enlace
9 Informe Auditoría N° 19 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Administración Central Segundo Trimestre año 2014 Ver Enlace
10 Informe Auditoría N° 18 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Administración Central Primer Trimestre año 2014 Ver Enlace
11 Informe Auditoría N° 16 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Área Salud Cuarto Trimestre año 2014 Ver Enlace
12 Informe Auditoría N° 15 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Área Salud Tercer Trimestre año 2014 Ver Enlace
13 Informe Auditoría N° 14 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Área Salud Segundo Trimestre año 2014 Ver Enlace
14 Informe Auditoría N° 13 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Área Salud Primer Trimestre año 2014 Ver Enlace
15 ESTADO DE AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
16 Informe Auditoría N° 34/2016 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Tercer Trimestre año 2016 Ver Enlace
17 Informe Auditoría N° 28/2016 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Segundo Trimestre año 2016 Ver Enlace
18 Informe Auditoría N° 22/2016 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Primer Trimestre año 2014 Ver Enlace
19 Informe Auditoría N° 5 / 2016 Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Cuarto Trimestre año 2015 Ver Enlace
20 Informe Auditoría N° 2 / 2016 Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Tercer Trimestre año 2015 Ver Enlace
21 FONDO COMUN MUNICIPAL
22 Informe Auditoría N° 36 Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Tercer Trimestre año 2016 Ver Enlace
23 Informe Auditoría N° 35 Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Segundo Trimestre año 2016 Ver Enlace
24 Informe Auditoría N° 33 Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Primer Trimestre año 2016 Ver Enlace
25 Informe Auditoría N° 7 Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Cuarto Trimestre año 2015 Ver Enlace
26 Informe Auditoría N° 4 Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Tercer Trimestre año 2015
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