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Fecha de actualización: 31/08/2018
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Auditorias Internas :: 2017 - Noviembre - Planilla de Auditorías Varias_csv_Noviembre 2017


1 Tipo de Auditorías Número y fecha de Auditoría Entidad que efectuó la auditoría M a t e r i a Periodo auditado Enlace al informe final de auditoría
2 COTIZACIONES FUNCIONARIOS MUNICIPALES Informe Auditoría N°29, 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Segundo Trimestre año 2017 Ver Enlace
3 Informe Auditoría N°22, 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Primer Trimestre año 2017 Ver Enlace
4 Informe Auditoría N°20, 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Cuarto Trimestre año 2016 Ver Enlace
5 Informe Auditoría, N°37, 2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Tercer Trimestre año 2016 Ver Enlace
6 Informe Auditoría N° 27, 2016 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Segundo Semestre año 2016 Ver Enlace
7 Informe Auditoría N°11, 2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Primer Semestre año 2016 Ver Enlace
8 Informe Auditoría, N° 8 /2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales Segundo Semestre año 2016 Ver Enlace
9 COTIZACIONES PERSONAL CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CERRO NAVIA
10 Informe Auditoría N°49 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA EDUCACIÓN. Segundo Trimestre año 2017 Ver Enlace
11 Informe Auditoría N°48 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Segundo Trimestre año 2017 Ver Enlace
12 Informe Auditoría N°47 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Primer Trimestre año 2017 Ver Enlace
13 Informe Auditoría N°46/ 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Cuarto Trimestre, año 2016. Ver Enlace
14 Informe Auditoría N°45 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Tercer Trimestre, año 2016 Ver Enlace
15 Informe Auditoría N°44 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Segundo Trimestre, año 2016 Ver Enlace
16 Informe Auditoría N°43 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Primer Trimestre, año 2016 Ver Enlace
17 Informe Auditoría N°42 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGILANCIA. Segundo Trimestre, año 2017. Ver Enlace
18 Informe Auditoría N°41 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGILANCIA. Primer Trimestre, año 2017 Ver Enlace
19 Informe Auditoría N°40 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGILANCIA. Cuarto Trimestre, año 2016. Ver Enlace
20 Informe Auditoría N°38 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGILANCIA. Tercer Trimestre, año 2016 Ver Enlace
21 Informe Auditoría N°37 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGILANCIA. Segundo Trimestre año 2016 Ver Enlace
22 Informe Auditoría N°36/ 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGILANCIA. Primer Trimestre, año 2016 Ver Enlace
23 Informe Auditoría N°35 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA SALUD Cuarto Trimestre, año 2016. Ver Enlace
24 Informe Auditoría N°34 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA SALUD Tercer Trimestre, año 2016 Ver Enlace
25 Informe Auditoría N°33 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA SALUD Segundo Trimestre, año 2016 Ver Enlace
26 Informe Auditoría N°32 / 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. ÁREA SALUD Primer Trimestre, año 2016 Ver Enlace
27 Informe Auditoría N° 26 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal dependiente de la CORMUCENA. Segundo Trimestre, año 2017. Ver Enlace
28 Informe Auditoría N° 11 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal de VIGILANCIA, DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL de la CORMUCENA. Cuarto Trimestre, año 2015. Ver Enlace
29 Informe Auditoría N° 10 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal de VIGILANCIA, DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL de la CORMUCENA. Tercer Trimestre, año 2015 Ver Enlace
30 Informe Auditoría N 9 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del PERSONAL de ADMINISTRACIÓN CENTRAL de la CORMUCENA. Cuarto Trimestre, año 2015. Ver Enlace
31 Informe Auditoría N° 8 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del PERSONAL de ADMINISTRACIÓN CENTRAL de la CORMUCENA. Tercer Trimestre, año 2015 Ver Enlace
32 Informe Auditoría N° 7 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del PERSONAL de ADMINISTRACIÓN CENTRAL de la CORMUCENA. Segundo Trimestre, año 2015 Ver Enlace
33 Informe Auditoría N° 6 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del PERSONAL de ADMINISTRACIÓN CENTRAL de la CORMUCENA. Primer Trimestre, año 2015. Ver Enlace
34 Informe Auditoría N°5 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del PERSONAL de la CORMUCENA. Cuarto Trimestre, año 2015. Ver Enlace
35 Informe Auditoría N°4 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del PERSONAL de la CORMUCENA. Tercer Trimestre, año 2015 Ver Enlace
36 Informe Auditoría N°3 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del PERSONAL de la CORMUCENA. Segundo Trimestre, año 2015 Ver Enlace
37 Informe Auditoría N°2 / 2017, Ley N°18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del PERSONAL de la CORMUCENA. Primer Trimestre, año 2015 Ver Enlace
38 Informe Auditoría N°1, 2017, Ley N° 18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre Estado de Cumplimiento de Pagos por concepto de cotizaciones previsionales del Personal de VIGILANCIA, DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL de la CORMUCENA. Segundo Trimestre, año 2015 Ver Enlace
39 Informe Auditoría N°26, 2016, Ley N° 18.695. Unidad Municipal de Control Interno Sobre Deuda Previsional Área Educación. Sobre deuda previsional, área educación Ver Enlace
40 Informe Auditoría N° 21, 2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Administración Central Cuarto Trimestre, año 2014 Ver Enlace
41 Informe Auditoría N° 20, 2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Administración Central Tercer Trimestre, año 2014 Ver Enlace
42 Informe Auditoría N° 19, 2016, Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Administración Central Segundo Trimestre, año 2014 Ver Enlace
43 Informe Auditoría N° 18 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Administración Central Primer Trimestre, año 2014 Ver Enlace
44 Informe Auditoría N° 16 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Área Salud Cuarto Trimestre, año 2014 Ver Enlace
45 Informe Auditoría N° 15 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Área Salud Tercer Trimestre, año 2014 Ver Enlace
46 Informe Auditoría N° 14 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Área Salud Segundo Trimestre, año 2014 Ver Enlace
47 Informe Auditoría N° 13 Ley N° 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre deuda previsional Área Salud Primer Trimestre, año 2014 Ver Enlace
48 ESTADO DE AVANCE EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
49 Informe Auditoría N° 27, 2017, Ley 18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Segundo Trimestre año 2017 Ver Enlace
50 Informe Auditoría N° 21, 2017, Ley 18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Primer Trimestre año 2017 Ver Enlace
51 Informe Auditoría N° 15, 2017, Ley 18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Cuarto Trimestre año 2016 Ver Enlace
52 Informe Auditoría N° 34, 2016, Ley 18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Tercer Trimestre año 2016 Ver Enlace
53 Informe Auditoría N°28, 2016, Ley 18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Segundo Trimestre año 2016 Ver Enlace
54 Informe Auditoría N° 22, 2016, Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Primer Trimestre año 2016 Ver Enlace
55 Informe Auditoría N° 5, 2016 Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Cuarto Trimestre año 2015 Ver Enlace
56 Informe Auditoría N° 2, 2016, Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Tercer Trimestre año 2015 Ver Enlace
57 Informe Auditoría N°1, 2016, Ley 18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Segundo Trimestre año 2015 Ver Enlace
58 Informe Auditoría N°10, 2015, Ley 18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre estado de avance del ejercicio programático presupuestario. Primer Trimestre año 2015 Ver Enlace
59 FONDO COMUN MUNICIPAL
60 Informe de Auditoría N°28, 2017, Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Segundo Trimestre año 2017 Ver Enlace
61 Informe Auditoría N°24, 2017 Ley N°18,695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Primer Trimestre año 2017 Ver Enlace
62 Informe Auditoría N°19, de 2017, Ley N°18,695. Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Cuarto Trimestre año 2016 Ver Enlace
63 Informe Auditoría N° 36, 2016, Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Tercer Trimestre año 2016 Ver Enlace
64 Informe Auditoría N° 35, 2016, Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Segundo Trimestre año 2016 Ver Enlace
65 Informe Auditoría N° 33, 2016, Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Primer Trimestre año 2016 Ver Enlace
66 Informe Auditoría N° 7, 2016, Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Cuarto Trimestre año 2015 Ver Enlace
67 Informe Auditoría N° 4, 2015, Ley 18.695 Unidad Municipal de Control Interno Sobre cumplimiento del aporte municipal al Fondo Común Municipal Tercer Trimestre año 2015 Ver Enlace
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